- Acionamento de clientes e área comercial através do relatório de dívida vencida e aging list de devedores diariamente. - Negociações da dívida vencida. - Análise e solicitação de aprovação das propostas dos clientes. - Acompanhamento de clientes em atraso em conjunto com empresa terceira. - Envio de recebimento de borderôs para empresas terceiras após insucesso na cobrança interna. - Acompanhamento e conciliação dos processos judiciais e amigáveis em poder das empresas terceiras. - Emissão e apresentação de relatórios da área d
e Cobrança. - Realizar tarefas envolvendo as rotinas de fechamento. - Envio de carta/e-mail d
e Cobrança a clientes inadimplentes. - Garantir que a documentação/arquivos pertinentes ao departamento estejam em ordem e em conformidade com os procedimentos da área. - Suporte à área
de Crédito. - Monitorar as baixas dos títulos realizados pelo Contas a Receber e identificar os depósitos efetuados pelos clientes. Requisitos: Graduação completa em Administração / Economia / Ciências Contábeis; Experiência prévia em Cobrança / Contas a receber / Finanças; Excel e SAP avançado; Espanhol fluente.
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Refeitório no Local;
- Transporte Fretado;
- Seguro de vida.