- Atender aos clientes internos e externos, emitindo relatórios via sistema visando a prestação de informações quanto aos pagamentos pendentes;
- Executar a rotina de baixas e conciliação de recebimentos de pagamentos de clientes;
- Atuar com emissão de extratos bancários para conciliação e identificação de pagamentos;
- Remessas Bancárias / Recepção arquivos retorno;
- Solicitação de baixa bancária;
- Atender aos clientes para envio de boletos;
- Efetuar negociações de débitos vencidos com emissão de acordos e notificações extrajudiciais;
- Relacionamento com empresas de Cobrança (Envio / Autorizações / Acompanhamento);
- Cobrança ativa por telefone (principalmente), e-mails e mensagens.
- Excel (intermediário);
- Desejável Sistema ERP – SAP Modulo FI;
- Vivência com ligações telefônicas e rotina de Cobrança.