Execução e acompanhamento dos processos de pagamento dos serviços contratados. Internalização de documentos de cobrança para pagamento nos sistemas do Cliente, seja de aprovações ou liquidação financeira. Lançamento manual nos sistemas de pagamento do Cliente dos Documentos de Cobrança que não estão inclusos no processo de integração ou que apresentaram erro nesta execução. Lançamento manual nos sistemas internos do Cliente cumprindo processos contábeis: Cadastro de Informações na Plataforma Oracle Lançamentos de PO Upload de Notas Fiscais de Prefeituras no GED Abertura de chamados no sistema KIRK Validação e Escrituração de Notas Fiscais Cadastro de Fornecedores na Plataforma Oracle Acompanhamento dos processos de aprovação de pagamento quando necessário. Negociação de prazos de pagamento de forma proativa junto aos fornecedores do Cliente. Acompanhamento até a efetividade do pagamento junto a área financeira. Suporte às equipes da área financeira com esclarecimentos e/ou detalhamentos de valores e impostos. Informação junto a área financeira do Cliente sobre provisionamento de valores contestados ou cobranças não apresentadas. Atuar como interface na organização e troca de informações entre áreas internas, fornecedores e equipe responsável por contas as pagar, garantindo o fluxo de informações quando necessário. - Requisição de comprovantes de pagamento junto à área responsável pela liquidação dos documentos de cobrança. - Atendimento ao NOC na eventualidade de cortes de serviço por falta de pagamento. Conciliação dos relatórios de CAR entregues pelos fornecedores.