Cadastro de viajantes e aprovadores Manutenção da base de usuários (verificar mensalmente a exclusão de ex-colaborador) Manutenção da malha de aprovação (alçadas) Recebimento de faturas: Quinzenalmente recepcionar a pre – fatura verificar se os lançamentos estão de acordo com os departamentos pertinentes ao pagamento e uso, autorizar a emissão das faturas, conciliar com a lista de faturas emitidas pela agência, verificar conferir com a planilha de controle de bilhetes/hospedagens emitidos preenchendo na coluna número de fatura. Realizar análise detalhada do documento antes de encaminhar as áreas. Monitorar as faturas enviadas, se algum departamento tem alguma dúvida, se lançaram e encaminharam ao contas a pagar etc. Cobrar mensalmente e controlar os itens não voados e créditos etc.Recebimento de Material na matriz: Impressão do pedido, entrar em contato com o requisitante, conferir, entregar e protocolar entrega através da nota fiscal para as áreas envolvidas. Multas dos veículos Diretoria: (temporário) :Recebimento, alimentar a planilha de controle, entregar para secretária responsável e cobrar retorno quanto a indicação e pagamento. Documentação (arquivo) Veículos de toda frota do Grupo: Ter controle, organização e manutenção de toda documentação através de documentos físicos em arquivo e através de Planilhas padrão. Manutenção de inclusão, exclusão quanto a veículos vendidos, furtado/roubados, sinistrados etc.Pacote Office Intermediário. Benefícios: -. PLR -. Refeição no local -. VT -. Assistência odontológica -. Assistência médica